當前位置:首頁 > 院務公開 > 醫(yī)療服務概況
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2022年中山市中醫(yī)院決算
目?????? 錄
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第一部分 中山市中醫(yī)院 概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構成
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第二部分 中山市中醫(yī)院2022年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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第三部分 中山市中醫(yī)院2022年部門決算情況說明
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第四部分 名詞解釋
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第一部分 中山市中醫(yī)院概況
(一)? 部門主要職責
中山市中醫(yī)院創(chuàng)建于1957年,是一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健于一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院,廣州中醫(yī)藥大學非直屬附屬醫(yī)院,1993年成為國家首批三級甲等中醫(yī)院、國家示范中醫(yī)院,是廣東省中醫(yī)名院。
醫(yī)院是中山市綜合實力最強的三級甲等醫(yī)院之一,也是區(qū)域中醫(yī)醫(yī)療中心。醫(yī)院占地210畝,總建筑面積26萬平方米,分設3個門診部、30個臨床科室以及33個病區(qū),編制床位1500張,開放床位2000多張。擁有直線加速器、3.0T核磁共振、256層螺旋CT、 數(shù)字化平板血管造影系統(tǒng)等7億多元的醫(yī)療設備?,F(xiàn)有工作人員2600余人,其中高級職稱536人。
經過60余載的耕耘,醫(yī)院積淀了一批中醫(yī)特色鮮明、臨床療效顯著的重點專(學)科群,擁有2個國家臨床重點??啤?span lang="EN-US">4個國家中醫(yī)藥管理局重點??啤?span lang="EN-US">4個廣東省高水平重點??啤?span lang="EN-US">24個省中醫(yī)藥局重點???、1個市“十四五”醫(yī)學研究中心、4個市“十四五”高水平重點???、18個市“十四五”重點???。在此基礎上,醫(yī)院積極引進ECMO(體外膜肺氧合)、體外循環(huán)下心臟直視手術等高尖技術,通過了國家級胸痛中心、高級卒中中心、房顫中心、心衰中心、血栓防治中心認證,創(chuàng)建了心腦血管病康復技術全國示范基地、市中西醫(yī)結合創(chuàng)傷骨科治療中心,獲批成為中國創(chuàng)傷救治聯(lián)盟創(chuàng)傷中心建設單位、急性上消化道出血急診快速通道救治基地、珠江西岸銩激光培訓基地以及中山市中醫(yī)緊急醫(yī)學救援基地,全面提升了醫(yī)院急危重病患者的搶救實力,醫(yī)院區(qū)域影響力日益擴大。
(二)?部門決算單位構成
?我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。?
第二部分 中山市中醫(yī)院2022 年部門決算表
表1 |
|||||
收入支出決算總表 |
|||||
單位:萬元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
2,233 |
一、一般公共服務支出 |
27 |
0 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
28 |
0 |
三、上級補助收入 |
3 |
0 |
三、國防支出 |
29 |
0 |
四、事業(yè)收入 |
4 |
224,224 |
四、公共安全支出 |
30 |
0 |
五、經營收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
31 |
0 |
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0 |
六、科學技術支出 |
32 |
0 |
七、其他收入 |
7 |
3,858 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
33 |
0 |
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
34 |
0 |
|
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
35 |
205,297 |
|
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
36 |
0 |
|
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37 |
0 |
|
|
12 |
十二、農林水支出 |
38 |
0 |
|
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
39 |
0 |
|
|
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
40 |
0 |
|
|
15 |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
41 |
0 |
|
|
16 |
十六、金融支出 |
42 |
0 |
|
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
43 |
0 |
|
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
44 |
0 |
|
|
19 |
十九、住房保障支出 |
45 |
0 |
|
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
46 |
0 |
|
|
21 |
二十一、災害防治及應急管理支出 |
47 |
0 |
|
|
22 |
二十二、其他支出 |
48 |
0 |
|
本年收入合計 |
23 |
230,315 |
本年支出合計 |
49 |
205,297 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
24 |
0 |
歸集上繳或調出 |
50 |
73 |
年初結轉和結余 |
25 |
42,214 |
年末結轉和結余 |
51 |
67,159 |
總計 |
26 |
272,529 |
總計 |
52 |
272,529 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表 |
||||||||
部門: 中山市中醫(yī)院 ? |
單位:萬元 |
|||||||
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
? |
合計 |
230,315 |
2,233 |
0 |
224,224 |
0 |
0 |
3,858 |
2100201 |
公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院 |
230,315 |
2,233 |
0 |
224,224 |
0 |
0 |
3,858 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
|||||||
支出決算表 |
|||||||
部門: 中山市中醫(yī)院 |
單位:萬元 |
||||||
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
? |
合計 |
205,297 |
203,613 |
1,684 |
0 |
0 |
0 |
2100201 |
公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院 |
205,297 |
203,613 |
1,684 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
||||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
部門: 中山市中醫(yī)院 |
單位:萬元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄??? 次 |
? |
1 |
欄??? 次 |
? |
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
2,233 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
3 |
? |
三、國防支出 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
4 |
? |
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
5 |
? |
五、教育支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
6 |
? |
六、科學技術支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
7 |
? |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
8 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
9 |
? |
九、衛(wèi)生健康支出 |
36 |
2,139 |
2,139 |
0 |
|
? |
10 |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
12 |
? |
十二、農林水支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
13 |
? |
十三、交通運輸支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
15 |
? |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
43 |
? |
? |
? |
|
? |
17 |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
? |
? |
? |
|
? |
18 |
? |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
45 |
? |
? |
? |
|
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
46 |
? |
? |
? |
|
? |
20 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
? |
? |
? |
|
? |
21 |
? |
二十一、災害防治及應急管理支出 |
48 |
? |
? |
? |
|
? |
22 |
? |
二十二、其他支出 |
49 |
? |
? |
? |
|
本年收入合計 |
23 |
2,233 |
本年支出合計 |
50 |
2,139 |
2,139 |
? |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
24 |
359 |
歸集上繳或調出 |
51 |
0 |
0 |
? |
|
一般公共預算財政撥款 |
25 |
359 |
年末財政撥款結轉和結余 |
52 |
453 |
453 |
? |
|
政府性基金預算財政撥款 |
26 |
0 |
? |
53 |
0 |
0 |
? |
|
總計 |
27 |
2,592 |
總計 |
54 |
2,592 |
2,592 |
? |
|
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
?
?
?
表5 |
||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||
部門: 中山市中醫(yī)院 |
單位:萬元 |
|||
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
? |
合計 |
2,139 |
455 |
1,684 |
2100201 |
公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院 |
2,139 |
455 |
1,684 |
20508 |
進修及培訓 |
0 |
0 |
0 |
2050803 |
培訓支出 |
0 |
0 |
0 |
206 |
科學技術支出 |
0 |
0 |
0 |
20699 |
其他科學技術支出 |
0 |
0 |
0 |
2069999 |
其他科學技術支出 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
|||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|||||
部門: 中山市中醫(yī)院 |
單位:萬元 |
||||
人員經費 |
公用經費 |
||||
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
0 |
302 |
商品和服務支出 |
0 |
30101 |
基本工資 |
0 |
30201 |
辦公費 |
0 |
30102 |
津貼補貼 |
0 |
30202 |
印刷費 |
0 |
30103 |
獎金 |
0 |
30203 |
咨詢費 |
0 |
30106 |
伙食補助費 |
0 |
30204 |
手續(xù)費 |
0 |
30107 |
績效工資 |
0 |
30205 |
水費 |
0 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0 |
30206 |
電費 |
0 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0 |
30207 |
郵電費 |
0 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0 |
30208 |
取暖費 |
0 |
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0 |
30211 |
差旅費 |
0 |
30113 |
住房公積金 |
0 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0 |
30114 |
醫(yī)療費 |
0 |
30213 |
維修(護)費 |
0 |
30199 |
其他工資福利支出 |
0 |
30214 |
租賃費 |
0 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
9 |
30215 |
會議費 |
0 |
30301 |
離休費 |
9 |
30216 |
培訓費 |
0 |
30302 |
退休費 |
0 |
30217 |
公務接待費 |
0 |
30303 |
退職(役)費 |
0 |
30218 |
專用材料費 |
0 |
30304 |
撫恤金 |
0 |
30224 |
被裝購置費 |
0 |
30305 |
生活補助 |
0 |
30225 |
專用燃料費 |
0 |
30306 |
救濟費 |
0 |
30226 |
勞務費 |
0 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0 |
30308 |
助學金 |
0 |
30228 |
工會經費 |
0 |
30309 |
獎勵金 |
0 |
30229 |
福利費 |
0 |
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0 |
30239 |
其他交通費用 |
0 |
? |
? |
? |
30240 |
稅金及附加費用 |
0 |
? |
? |
? |
30299 |
其他商品和服務支出 |
0 |
? |
? |
? |
307 |
債務利息及費用支出 |
0 |
? |
? |
? |
30701 |
國內債務付息 |
0 |
? |
? |
? |
30702 |
國外債務付息 |
0 |
? |
? |
? |
310 |
資本性支出 |
0 |
? |
? |
? |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0 |
? |
? |
? |
31002 |
辦公設備購置 |
0 |
? |
? |
? |
31003 |
專用設備購置 |
0 |
? |
? |
? |
31005 |
基礎設施建設 |
0 |
? |
? |
? |
31006 |
大型修繕 |
0 |
? |
? |
? |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0 |
? |
? |
? |
31008 |
物資儲備 |
0 |
? |
? |
? |
31009 |
土地補償 |
0 |
? |
? |
? |
31010 |
安置補助 |
0 |
? |
? |
? |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0 |
? |
? |
? |
31012 |
拆遷補償 |
0 |
? |
? |
? |
31013 |
公務用車購置 |
0 |
? |
? |
? |
31019 |
其他交通工具購置 |
0 |
? |
? |
? |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0 |
? |
? |
? |
31022 |
無形資產購置 |
0 |
? |
? |
? |
31099 |
其他資本性支出 |
0 |
? |
? |
? |
399 |
其他支出 |
446 |
? |
? |
? |
39906 |
贈與 |
0 |
? |
? |
? |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0 |
? |
? |
? |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0 |
? |
? |
? |
39999 |
其他支出 |
446 |
? |
人員經費合計 |
9 |
? |
公用經費合計 |
446 |
?
表7 |
|||||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
|||||||||||
部門: 中山市中醫(yī)院 |
單位:萬元 |
||||||||||
預算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
表8 |
|||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||
部門: 中山市中醫(yī)院 |
單位:萬元 |
||||||
項??? 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
? |
合計 |
? |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20822 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2082299 |
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
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征地和拆遷補償支出 |
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農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 |
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2121100 |
農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 中山市中醫(yī)院2022 年部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
中山市中醫(yī)院2022年收入總計272,529萬元,其中本年收入230,315萬元,年初結轉和結余42,214萬元。
本年收入具體情況如下:
1、一般公共預算財政撥款收入2,233萬元,比上年決算數(shù)減少130萬元,下降5.5%。
2、事業(yè)收入230,315萬元,比上年決算數(shù)增加20,361萬元,增幅9.7%。
3、其他收入4,190萬元,比上年決算數(shù)增加332萬元,增幅7.9%。
分析:主要原因疫情常態(tài)化下,2022年醫(yī)院整體運營平穩(wěn),主要經濟指標穩(wěn)定增長。
(二)年度支出總體情況
中山市中醫(yī)院2022年度支出合計272,529萬元,其中本年支出205,297萬元,歸集上繳或調出73萬元,年末結轉和結余67,159萬元。
本年支出具體情況如下:
1、 基本支出205,297萬元,比上年決算數(shù)下降2,509萬元,下降1.2%。
2、 項目支出1,684萬元,比上年決算數(shù)減少380萬元,下降18.4%。
分析:項目支出下降是因為2022年財政撥款減少。
二、2022年度財政撥款收入支出總表說明
??? (一)、2022年度財政撥款收入說明
中山市中醫(yī)院2022年財政撥款收入總計2,233萬元,比上年決算數(shù)減少130萬元,下降5.5%。
(二)、2022年度財政撥款支出說明
中山市中醫(yī)院2022年財政撥款支出總計1,684萬元,比上年決算數(shù)減少380萬元,下降18.4%。。
1、基本支出455萬元,具體包括人員經費(離休費)9萬元,其他支出446萬元。
2、項目支出1,684萬元。
分析:2022年財政撥款收入和財政撥款支出同步下降。
三、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
中山市中醫(yī)院一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本單位不是參照公務員管理的事業(yè)單位,無機關運行經費支出。
(二)國有資產占用情況
截至2022年12月31日,本部門共有車輛12輛,其中,一般公務用車6輛,救護車4輛,貨車2輛。單價100萬元以上設備(不含車輛)127臺(套)。
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第四部分 名詞解釋
?財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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